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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00199
Nro. de Timbrado
10428124
Monto de la Factura
₲ 137.055.068
Nro. de Orden de Pago
5165
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.761.001
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 488.414
Retención IVA
₲ 3.737.865
Retención Renta
₲ 2.491.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.575.878
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98940
Monto Contrato
₲ 1.224.768.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.713.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.404.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp