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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 102.870.660
Nro. de Orden de Pago
3436
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.805.965
IVA
₲ 9.351.879
Retención DNCP
₲ 362.853
Retención IVA
₲ 2.805.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.805.564
Multa
₲ 90.714
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-213078
Monto Contrato
₲ 822.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.453.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.884.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392664
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo