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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003727
Monto de la Factura
₲ 47.944.600
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.160.326
IVA
₲ 4.358.600

Retención DNCP
₲ 169.114
Retención IVA
₲ 1.307.580
Retención Renta
₲ 1.307.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo