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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 56.573.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
19-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.287.652
IVA
₲ 5.143.000

Retención DNCP
₲ 199.548
Retención IVA
₲ 1.542.900
Retención Renta
₲ 1.542.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo