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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004429
Monto de la Factura
₲ 53.805.400
Nro. de Orden de Pago
1689
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.680.774
IVA
₲ 4.891.400

Retención DNCP
₲ 189.786
Retención IVA
₲ 1.467.420
Retención Renta
₲ 1.467.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-190952
Monto Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.618.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376387
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo