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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 115.579.152
Nro. de Orden de Pago
20189749
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.613.557
IVA
₲ 10.507.196

Retención DNCP
₲ 407.679
Retención IVA
₲ 3.152.159
Retención Renta
₲ 3.152.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.253.598
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
7074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150655
Monto Contrato
₲ 769.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.784.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.459.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333301
Nombre de la Licitación
Lp1329-2017.Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de los Departamentos de la División de Operación y Mantenimiento
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande