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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000163
Monto de la Factura
₲ 275.380.000
Nro. de Orden de Pago
20181122
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.881.373
IVA
₲ 25.034.545
Retención DNCP
₲ 981.354
Retención IVA
₲ 7.510.364
Retención Renta
₲ 5.006.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7009/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148573
Monto Contrato
₲ 912.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.132.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323194
Nombre de la Licitación
Lp 1333_Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección Contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande