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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001224
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 88.429.650
Nro. de Orden de Pago
48454
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.689.468
IVA
₲ 88.429.650

Retención DNCP
₲ 311.915
Retención IVA
₲ 2.411.718
Retención Renta
₲ 2.411.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.526.853
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28004-22-217252
Monto Contrato
₲ 829.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.091.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.064.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado