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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 573.546.768
Nro. de Orden de Pago
29055
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.504.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 714.870
Retención IVA
₲ 5.361.525
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.829.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236105
Monto Contrato
₲ 1.491.267.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.256.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.421.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana