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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001449
Nro. de Timbrado
16673164
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
29314
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.651.760
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 30.304
Retención IVA
₲ 227.280
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 416.680
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236090
Monto Contrato
₲ 257.093.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.791.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.284.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana