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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 128.194.734
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.227.336
IVA
₲ 11.654.067
Retención DNCP
₲ 452.178
Retención IVA
₲ 3.496.220
Retención Renta
₲ 3.496.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.409.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah