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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001245
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 106.920.372
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.270.913
IVA
₲ 9.720.034

Retención DNCP
₲ 377.137
Retención IVA
₲ 2.916.010
Retención Renta
₲ 2.916.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.346.018
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah