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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001246
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 129.215.236
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.136.649
IVA
₲ 11.746.840
Retención DNCP
₲ 455.777
Retención IVA
₲ 3.524.052
Retención Renta
₲ 3.524.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.460.762
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah