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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010100053676
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 13.546.226
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.882.214
IVA
₲ 1.231.475

Retención DNCP
₲ 48.274
Retención IVA
₲ 369.443
Retención Renta
₲ 246.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-119986
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.670.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302702
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah