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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010100048161
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 51.243.514
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.731.651
IVA
₲ 4.658.501

Retención DNCP
₲ 182.613
Retención IVA
₲ 1.397.550
Retención Renta
₲ 931.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-119986
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.670.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302702
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah