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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028364
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 19.208.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.901.855
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 67.053
Retención IVA
₲ 523.855
Retención Renta
₲ 698.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-233999
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.165.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.534.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte