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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01679
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.700
IVA
₲ 898.182

Retención DNCP
₲ 35.209
Retención IVA
₲ 269.455
Retención Renta
₲ 179.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
021/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-116280
Monto Contrato
₲ 9.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289888
Nombre de la Licitación
Confección de Uniformes Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción