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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
12250651
Monto de la Factura
₲ 5.888.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.380
IVA
₲ 535.273

Retención DNCP
₲ 20.983
Retención IVA
₲ 160.582
Retención Renta
₲ 107.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY RAMON GONZALEZ PAIVA
RUC
3919645-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144017
Monto Contrato
₲ 19.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.293.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica