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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
IVA
₲ 349.091

Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144780
Monto Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.946.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia