- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-94338
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271769
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de AA de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo