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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-90035
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271774
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo