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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012882
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.818
IVA
₲ 31.818

Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73051
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay