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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.074
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159909
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas