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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007656
Nro. de Timbrado
13043942
Monto de la Factura
₲ 254.000
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.250
IVA
₲ 23.091

Retención DNCP
₲ 896
Retención IVA
₲ 6.927
Retención Renta
₲ 6.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160764
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.859.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.513.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales