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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019077
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.747.918
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.356
IVA
₲ 61.861

Retención DNCP
₲ 10.422
Retención IVA
₲ 18.558
Retención Renta
₲ 80.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161461
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.581.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.617.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias