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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006123/6120/6121/6122
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 19.453.600
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.500.020
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 69.325
Retención IVA
₲ 530.553
Retención Renta
₲ 353.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155792
Monto Contrato
₲ 156.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.551.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.987.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias