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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004336
Nro. de Timbrado
13453539
Monto de la Factura
₲ 15.320.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.430.327
IVA
₲ 1.392.727

Retención DNCP
₲ 54.037
Retención IVA
₲ 417.818
Retención Renta
₲ 417.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155741
Monto Contrato
₲ 69.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.193.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.894.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340034
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de tomografo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia