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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000402
Nro. de Timbrado
13025418
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.707
IVA
₲ 59.091

Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155741
Monto Contrato
₲ 69.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.193.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.894.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340034
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de tomografo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia