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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001590
Nro. de Timbrado
15036839
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.748
IVA
₲ 290.000
Retención DNCP
₲ 11.252
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 87.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DNA BIOTECNOLOGIA SRL
RUC
80085605-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155741
Monto Contrato
₲ 69.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.193.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.894.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340034
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de tomografo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia