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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019224
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.210.654
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.782
IVA
₲ 48.755

Retención DNCP
₲ 8.388
Retención IVA
₲ 14.627
Retención Renta
₲ 64.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156292
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.830.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.034.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - CÓD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias