Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-004279/80
Nro. de Timbrado
13930630
Monto de la Factura
₲ 9.225.600
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.689.843
IVA
₲ 838.691

Retención DNCP
₲ 32.541
Retención IVA
₲ 251.608
Retención Renta
₲ 251.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166813
Monto Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.848.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.876.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia