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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000592
Nro. de Timbrado
12842137
Monto de la Factura
₲ 32.000
Nro. de Orden de Pago
3131
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.884
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153541
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.894.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas