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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
12342862
Monto de la Factura
₲ 52.496.000
Nro. de Orden de Pago
4353
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.922.741
IVA
₲ 4.772.364

Retención DNCP
₲ 187.077
Retención IVA
₲ 1.431.709
Retención Renta
₲ 954.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154544
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.447.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337921
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores - Ad Referéndum 2018
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica