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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0037868
Nro. de Timbrado
14812790
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.045
IVA
₲ 202.727

Retención DNCP
₲ 8.109
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-200969
Monto Contrato
₲ 5.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.187.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.046.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas