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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Nro. de Timbrado
14850750
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.199.745
IVA
₲ 2.818.182
Retención DNCP
₲ 109.345
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-198037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.927.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.598.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas