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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006681
Nro. de Timbrado
15493924
Monto de la Factura
₲ 14.109.500
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.277.680
IVA
₲ 1.282.682
Retención DNCP
₲ 49.768
Retención IVA
₲ 384.805
Retención Renta
₲ 384.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-198037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.927.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.598.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas