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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001534
Monto de la Factura
₲ 20.050.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.067.186
IVA
₲ 1.822.727

Retención DNCP
₲ 71.451
Retención IVA
₲ 546.818
Retención Renta
₲ 364.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-148898
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.723.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328658
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CERTIFICACION ISO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac