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Datos del Pago

Nro. de Factura
134-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.470.714
IVA
₲ 528.000

Retención DNCP
₲ 20.486
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 158.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
062/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145903
Monto Contrato
₲ 76.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.503.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIDEO CABLE PARA EL AIG Y AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac