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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003475
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
6707
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107647
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.996.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.840.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel