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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003169
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
6416
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 18.182

Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107647
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.996.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.840.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel