Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
11385276
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
6601
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727

Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114415
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.748.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.596.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286000
Nombre de la Licitación
LAVADO Y ENGRASE PARA VEHÍCULOS DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel