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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
11385276
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. de Orden de Pago
7212
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.318
IVA
₲ 307.273

Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114415
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.748.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.596.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286000
Nombre de la Licitación
LAVADO Y ENGRASE PARA VEHÍCULOS DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel