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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020782/3
Monto de la Factura
₲ 2.369.200
Nro. de Orden de Pago
2154
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
10-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-119515
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.772.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.772.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302896
Nombre de la Licitación
Articulos de limpieza y papel
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia