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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000706
Nro. de Timbrado
12508140
Monto de la Factura
₲ 79.540.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.810.366
IVA

Retención DNCP
₲ 283.452
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.446.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151955
Monto Contrato
₲ 79.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326112
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas y Mobiliarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas