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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0006181
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.774
IVA
₲ 319.545

Retención DNCP
₲ 12.398
Retención IVA
₲ 95.864
Retención Renta
₲ 95.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-215594
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.743.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.878.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual