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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-8976
Monto de la Factura
₲ 393.644
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.213
IVA
₲ 35.786

Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
20/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-95689
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.228.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero