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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000480
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.080
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 20.736
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218548
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.208.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu