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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 18.527.000
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.451.087
IVA
₲ 1.684.273

Retención DNCP
₲ 65.350
Retención IVA
₲ 505.282
Retención Renta
₲ 505.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139666
Monto Contrato
₲ 70.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.029.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.403.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322721
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo