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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005903
Monto de la Factura
₲ 1.420.672
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.506
IVA
₲ 129.152
Retención DNCP
₲ 5.166
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
031/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-149815
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.646.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326219
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo