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Datos del Pago

Nro. de Factura
0011070
Monto de la Factura
₲ 2.632.680
Nro. de Orden de Pago
11566
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.630
IVA

Retención DNCP
₲ 9.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-56661
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.863.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill